現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開(kāi)了一百多萬(wàn)發(fā)票,稅沒(méi)有交,現(xiàn)在又要開(kāi)30萬(wàn),我想問(wèn):工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開(kāi)的沒(méi)有預(yù)交,已經(jīng)開(kāi)了票,那現(xiàn)在還能開(kāi)嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開(kāi)?還有就是,1月份的沒(méi)有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說(shuō),在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價(jià)款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對(duì)這問(wèn)題有疑問(wèn)
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2019-02-19
我公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報(bào)表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對(duì)方公司?
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2018-05-24
在嗎?
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下你
公司14年購(gòu)入奔馳一輛,原價(jià)30萬(wàn),發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬(wàn),我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個(gè)銷售二手物品4%計(jì)征稅費(fèi)減半征收嗎?有誰(shuí)知道
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2016-12-06
老師,您好。個(gè)體戶今年一季度做了定期定額36萬(wàn),實(shí)際開(kāi)票金額28萬(wàn),交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說(shuō)要補(bǔ)交核定征收36萬(wàn)的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開(kāi)發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額.困域的是,開(kāi)了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這些分錄對(duì)嗎?
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2018-09-17
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí),是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
#請(qǐng)問(wèn)#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費(fèi)因水表有問(wèn)題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補(bǔ)交水費(fèi)50元。這樣的情況下物業(yè)公司補(bǔ)交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來(lái)記電費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)不對(duì)?
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2019-12-05
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問(wèn),比如利潤(rùn)200萬(wàn),增值稅16%,交32萬(wàn),附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬(wàn),剩余164萬(wàn),再交所得稅25%,交41萬(wàn),剩余123萬(wàn)。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來(lái)了,在不影響凈利潤(rùn)的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過(guò)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
比如:一月計(jì)提附加稅。
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
貸:銀行存款 1375
本月收到退稅款(已繳稅款的一半)???
借:銀行存款 687.5
???
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)下我們公司是建筑公司,在2020年的時(shí)候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票
但公司已做賬
問(wèn):這個(gè)如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢?
現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
5月之前已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開(kāi)的是普通發(fā)票。是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒(méi)有辦法退回了呢?
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2018-06-25
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款,作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
2.從深圳證券交易所購(gòu)入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為
910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支
付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅
額為180元,發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易
性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報(bào),30萬(wàn)以下,1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅,每月計(jì)提時(shí)如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí),已無(wú)須繳納增值稅,怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
"請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過(guò)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
比如:一月計(jì)提附加稅。
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
貸:銀行存款 1375
本月收到退稅款(已繳稅款的一半)???
借:銀行存款 687.5
???"
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2023-03-08
增值稅申報(bào),發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
我是三個(gè)月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個(gè)月社保,總計(jì)2700少點(diǎn),合計(jì)每個(gè)月900差點(diǎn)?,F(xiàn)在是7月10號(hào),想一次性交第二個(gè)季度456三個(gè)月社保,結(jié)果顯示每個(gè)月應(yīng)交2000元,本來(lái)社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費(fèi)?現(xiàn)在時(shí)興網(wǎng)上交費(fèi),面對(duì)交費(fèi)程序,沒(méi)有一個(gè)人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(fèi)(按原來(lái)的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)不錯(cuò)了,
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2023-07-10
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