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中藥材增值稅普通發(fā)抵扣10,開中藥材增值稅專用發(fā)票給別人公司,差額交稅怎么做帳?
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2018-06-08
老師,平時入得交通費,到了匯算清繳的時候,在期間費用明細表的填列,應該填在哪里呢?
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2018-07-09
公司的車過戶了賣了,原來進來的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
請問一下公司費用發(fā)票不大,可以通過調(diào)整什么費用才能把利潤變?yōu)樨摂?shù)不交所得稅?
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2020-07-08
老師,您好!交法院的申訴費,是直接作管理費用還是通過其他應收款?(勝訴可以退申訴費)
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2019-07-04
印花稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅是一定不能通過應交稅費計提還是可以不計提
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2015-11-26
施工企業(yè)項目管理人員拿發(fā)票報銷是公司所在地油錢,但是項目在同省異地,這油費能計入工程施工成本嗎?計入施工成本-?費?交通費還是差旅費?報銷人管理施工項目,有時候回公司有事,大多在項目上。就這來回過路費油費,還有在項目的油費,到底該記在哪里搞不明白,是記在工程施工-差旅費,工程施工-交通費,還是管理費用-差旅費,交通費
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2019-03-26
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 成本票上稅率是6% 請問我怎么做賬? 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 350 借:主營業(yè)務成本 ?? 借:應交稅費-應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) ?? 貸:銀行存款 11000 那我這個月應該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-07-27
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)?350 借:主營業(yè)務成本 10679.7 應交稅費-應交增值稅(扣除)320.4 貸:銀行存款 11000 是這樣做分錄嗎?
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2019-06-23
【深圳會計學院】溫馨提示:初級職稱合格考生,請在2019年6月10日至6月21日(星期六除外)提交資料,凡未按規(guī)定要求和時限提交復核材料的合格考生,視為自動放棄申請;逾期和資格復核未通過的人員不予核發(fā)證書,詳細通知請登錄學院網(wǎng)站查看這要提交什么資料
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2019-06-13
郭老師您好,請問您,購買稅控設備及稅控維護費480是通過應交稅費-應交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應交稅費-應交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
老師。我想問一下就上個季度計提的普通發(fā)現(xiàn)增值稅應交稅費。計提的時候多了3分錢,這個月交的時候比計提少3分鐘, 交稅費的時候分錄 應交稅費~應交增值稅 566.33 銀行存款 566.30 0.03 還有3分錢應該計入什么分錄
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2020-01-17
郭老師您好,請問您,購買稅控設備及稅控維護費480是通過應交稅費-應交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應交稅費-應交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
2/958
2019-12-07
老師,建筑業(yè)一般納稅人,已開增值稅普通發(fā)票11%稅率的票給對方了,但稅還未去勞務地預繳,那我這個賬怎么做?是不是,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,再做一筆,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交增值稅-未交增值稅,等稅交掉時再做,借:應交增值稅-未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 ,是這樣嗎老師?
1/721
2016-05-18
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)?350 借:主營業(yè)務成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個月應該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
1/822
2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 350 借:主營業(yè)務成本 10679.61 借:應交稅費-應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 貸:銀行存款 320.39 這樣對嗎?
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2019-06-29
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,開的專用發(fā)票和普通發(fā)票,在季度的時候要繳納增值稅,我做分錄的時候是這樣的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費、應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月的時候 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
1/370
2020-06-24
我想開通e信通
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2020-07-26
如果是一般納稅人開具了增值稅普通發(fā)票,發(fā)票金額是1000,稅額是170,那么會計分錄是 :借:應收賬款1170 貸:主營業(yè)務收入 1000,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額170 還是貸:應交稅費-應交增值稅170
1/935
2017-07-22
2021年我的物業(yè)費已上交,當時收據(jù)沒有細心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費的收據(jù)否則就補交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
1/510
2022-04-13