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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-07 18:21

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候直接也把減免的稅款轉(zhuǎn)過去,到最后減少了未交增值稅這個科目就行了

煙花懿冷 追問

2019-12-07 18:24

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出-減免稅款,您看對嗎?

趙海龍老師 解答

2019-12-07 18:28

嗯,是這樣的。到最后交稅的結(jié)果計算下來就是你這個公式計算的結(jié)果
但是用的科目不對
應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
         貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

煙花懿冷 追問

2019-12-07 18:53

您看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出-減免稅款,對嗎?這樣的話,減免稅款就有借方余額,然后月末或年末再,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,對嗎?

趙海龍老師 解答

2019-12-07 19:13

你把銷項稅額進項稅額減免稅款,全都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。

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你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
您好,應(yīng)該減免的時候,借減免稅款借管理費用負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,
2019-02-22 21:08:27
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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