老師,早上好!請教下:我公司接了政府訂單,因為政府認 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
總公司的分支機構(gòu)進行工商年檢填寫,分公司參加社 問
下午好親!按實際上社保人數(shù)寫5人 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
我要從這個中提取第二個點和第三個點間的文字,用 問
您好,可以用MID公式,如果內(nèi)容結(jié)構(gòu)差不多,也可以用CTRL+E,智能填充。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,請問假如這個月月底要注 問
你好,你月底注銷的話只要申報,只要申報這個月的就可以了。 答

轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額;貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
答: 你好,你繳納了稅款就沒有余額了
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月增值稅分錄:借:22210111-應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 628.84貸:22210101-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額628.84 借:22210102-應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 60178.06 貸:22210111-應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅60178.06 借:22210111-應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 59,549.22 貸:22210110-應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 59,549.22 但是我還有個稅控設(shè)備費480元的抵免。這個分錄應(yīng)該怎么做?怎么寫才是正確的呢?
答: 您好,應(yīng)該減免的時候,借減免稅款借管理費用負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,


煙花懿冷 追問
2019-12-07 18:24
趙海龍老師 解答
2019-12-07 18:28
煙花懿冷 追問
2019-12-07 18:53
趙海龍老師 解答
2019-12-07 19:13