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暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增交稅了,賬上的應(yīng)付賬款—暫估怎么處理呢
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2020-05-19
10月份建筑服務(wù)跨地市預(yù)繳申報(bào),少申報(bào)了開票金額 稅款已交還能更正嗎,如何更正
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2024-11-10
公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)際才收到280萬(wàn),我做賬實(shí)收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
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2018-06-28
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過戶到另一方,怎么操作可以少交一點(diǎn)錢?已經(jīng)在不動(dòng)產(chǎn)登記處了
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2019-06-06
在增值稅認(rèn)證平臺(tái)誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報(bào),該怎么處理
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2022-01-09
收到丙公司投入的機(jī)械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價(jià)250000元,機(jī)械設(shè)備已交付使用
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2022-04-17
老師您好,請(qǐng)問股東實(shí)繳資本金已經(jīng)交齊了。再投資進(jìn)來的錢能作為資本公積處理嗎?
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2023-03-23
老師 小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專票,已經(jīng)交過稅,請(qǐng)問附加稅要不要計(jì)提繳納了?
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2016-10-10
有兩個(gè)員工這個(gè)月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價(jià)入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實(shí)際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補(bǔ)交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報(bào)表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
老師,公司有對(duì)外進(jìn)行信息咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),免交增值稅,款項(xiàng)已經(jīng)收到,這個(gè)怎么做分錄
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2022-06-30
還有,上季度已經(jīng)計(jì)提的增值稅,未超,免交,季末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在一起結(jié)轉(zhuǎn)出來可以嗎?
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2017-07-10
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬(wàn)發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬(wàn),我想問:工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開的沒有預(yù)交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說,在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么操作??!一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作啊?
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),但是第四季度下來總的利潤(rùn)是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27