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如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個(gè)科目,并且都有余額,如果要知道還有多少?zèng)]還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時(shí)候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯(cuò)賬明細(xì)科目入錯(cuò)帳,如: 錯(cuò)誤-借:銀行存款100萬(wàn), 貸:應(yīng)付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應(yīng)付款-李明100 能直接用下面調(diào)整分錄嗎? 借:應(yīng)付款-馬平100 貸:應(yīng)付款-李明100
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2022-04-25
利息收入一般都用紅字入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個(gè)人的利息。借:銀行存款 貨:財(cái)務(wù)費(fèi)用 。。要交的增值稅。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對(duì)不對(duì)?
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2024-03-25
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社???7 貸; 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請(qǐng)問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營(yíng)業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤(rùn)7請(qǐng)問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤(rùn)7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
公司執(zhí)照沒下來(lái),在股東(上級(jí)單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉(zhuǎn)我手上。那會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:庫(kù)存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應(yīng)付款)11000 借:其他應(yīng)收款4000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對(duì)賬看個(gè)人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對(duì)賬好像不太方便
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2020-07-13
會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
您好老師 請(qǐng)問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16
這道題里的應(yīng)收賬款為什么要-2 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 一借一貸不是就相當(dāng)于抵消了 不用加也不用減呀 而且這是上年度的應(yīng)收賬款2萬(wàn) 和今年有啥關(guān)系 不太能理解 求解
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2020-02-29
融資租賃一臺(tái)車用于運(yùn)輸,24萬(wàn)分兩年還款,每個(gè)月還1萬(wàn)元,其中包含1千元利息,應(yīng)該怎么分錄。借:固定資產(chǎn)24萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款24萬(wàn);還款時(shí)借:長(zhǎng)期應(yīng)付款9千借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1千 貸:銀行存款?
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2019-02-23
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應(yīng)該是借:費(fèi)用成本類 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/庫(kù)存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費(fèi)用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個(gè)人簽個(gè)借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務(wù)上需要做什么處理 沒有約定利息 一個(gè)月后就還回來(lái),我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬(wàn)用于跑業(yè)務(wù),本來(lái)想算作費(fèi)用,但是又都沒有發(fā)票,老板說(shuō)算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉(zhuǎn)給他嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
6月份財(cái)務(wù)費(fèi)用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費(fèi)借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用64。請(qǐng)問老師針對(duì)這兩筆月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用54,貸方本年利潤(rùn)54嗎?
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2018-07-04
平常員工的備用金借款,需要定期歸還再重新借嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2019-03-01
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31