請問老師我們和外商簽訂的銷售合同和我們的報(bào)關(guān) 問
是,和外商簽訂的銷售合同和我們的報(bào)關(guān)單金額不一致是合理的 答
請問下,稅控盤沒有注銷,開票時(shí),在電子稅務(wù)局上開的 問
稅控盤沒有注銷,在電子稅務(wù)局上開具的數(shù)電發(fā)票,不需要驗(yàn)舊。 根據(jù)國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,試點(diǎn)納稅人通過實(shí)名認(rèn)證后,無需使用稅控專用設(shè)備即可通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具數(shù)電發(fā)票,無需進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊操作。數(shù)電票無需進(jìn)行發(fā)票票種核定和發(fā)票領(lǐng)用,系統(tǒng)會自動賦予開具額度,并根據(jù)納稅人行為動態(tài)調(diào)整開具金額總額度 答
長期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)卡片里面為什么當(dāng)月錄入當(dāng)月 問
同學(xué),你好 長期待攤費(fèi)用,沒有強(qiáng)制規(guī)定是當(dāng)月攤銷還是次月開始攤銷。實(shí)務(wù)上一般是會選擇次月攤銷 答
小規(guī)模納稅人的個(gè)人所得稅月報(bào)還是季報(bào)呢? 問
你好,那個(gè)是按季度申報(bào)工資個(gè)稅 答
公司章程可以從哪里下載呢 問
是已經(jīng)成立了的公司嗎? 答

公司之前付遮雨棚定金時(shí)是做的其他應(yīng)收款,當(dāng)月付一部分款時(shí)還留有1000多的質(zhì)保金,發(fā)票到了怎么做會計(jì)分錄呢?這次是做的,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 其他應(yīng)付款。 之前做的其他應(yīng)收款可以把它做平再新增一個(gè)其他應(yīng)付款嗎?
答: 可以。
我12月份做繳納社保的會計(jì)分錄。其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,這個(gè)其實(shí)是要在1月份他的工資里面扣的,等于公司當(dāng)月先幫他墊付的,應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-某某,抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個(gè)其他應(yīng)付款-個(gè)人社保給做成單位社保計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在做1月份的工資沒得扣了,然后那個(gè)做成單位管理費(fèi)用又影響上一年的利潤,我該怎么處理?
答: 給反沖掉就可以了。還有個(gè)人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是社保做在外賬里面怎么做會計(jì)分錄比較好內(nèi)賬做法就是。交社保就直接,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 然后發(fā)工資的時(shí)候就把個(gè)人部分扣掉后的金額做。借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金內(nèi)賬中并沒有用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款科目體現(xiàn)。那外賬中呢,能不能像內(nèi)賬這種方式做?還是必須用上兩個(gè)科目體現(xiàn)社保代扣代繳個(gè)人承擔(dān)部分,怎么做會計(jì)分錄比較好?外賬
答: 外帳的做法: 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4、繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 貸:銀行存款 5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。

