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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-04-06 09:31

您好!這個其實沒什么,建議你到時候發(fā)生了什么業(yè)務(wù),需要什么二級科目再去增加

飽滿的小伙 追問

2022-04-06 10:42

這兩個分別怎么設(shè)置明細科目,謝謝老師

宋生老師 解答

2022-04-06 10:43

你好!這2個都可以計入財務(wù)費用—服務(wù)費

飽滿的小伙 追問

2022-04-06 10:47

銷管財怎么設(shè)置下級科目,以后好用又合理呢,非常感謝老師

宋生老師 解答

2022-04-06 10:50

你好!建議你直接根據(jù)匯算清繳期間費用的表格明細做二級科目

飽滿的小伙 追問

2022-04-06 10:54

請問老師方便發(fā)一個期間費用的表格給我參照一下嗎?非常感謝

宋生老師 解答

2022-04-06 10:56

你好!你可以在這里看下
https://max.book118.com/html/2021/0627/6015211114003204.shtm

飽滿的小伙 追問

2022-04-06 11:00

老師三類費用都把25個明細相同的添加上去嗎?謝謝

宋生老師 解答

2022-04-06 11:02

你好!這個自己決定??梢约由先?/p>

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 對的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21
因為一般會有員工出差會備用金借出。 借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金 員工出差回來后財務(wù)根據(jù)發(fā)票報銷做賬 借 管理費用【出差發(fā)票金額】 貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】 庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補】
2020-05-07 10:59:33
按下面這個計提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30
你好,管理費用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10
你好,有問題,這樣會導(dǎo)致其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款同時掛賬,無法沖銷,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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