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為什么轉出未交增值稅要記在借方,不理解他對二級科目應交增值稅有什么影響
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2018-12-20
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報時未超過30萬,是否用交附加稅?
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2019-04-13
學員:我們建筑行業(yè),四川那個項目開票預繳了增值稅和附加稅,增值稅我本來10萬,那邊預繳了2萬,我這邊只交8萬,分錄怎么平 老師:1. 增值稅: 借:應交稅費-增值稅 10萬 貸:預交稅費-增值稅 2萬 貸:應交稅費-增值稅 8萬 2. 附加稅: 借:應交稅費-附加稅 貸:預交稅費-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學員:我把明細分開了 里面明細有余額
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2023-04-27
增值稅稅控系統技術維護費的分錄是不是借:應交稅金-應交增值稅-進項稅.貸:現金
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2017-02-15
請問老師,房地產行業(yè)土地增值稅什么時候交?是不是銷售收入大交的增值稅就多
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2020-05-14
房地產公司售房一次性收款,要確認收入交增值稅還是按預交款預繳增值稅,老師?
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2020-04-13
增值稅專用發(fā)票中應交稅費——應交增值稅——進項稅額在現金流量表中什么科目體現
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2017-07-11
老師,借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費 應交增值稅 增值稅是進項還是銷項
1/2902
2020-07-22
婚介所提供的婚姻介紹服務是增值稅免稅的么?不交增值稅是否需要交其他的稅
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2019-12-16
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務,寫出相關業(yè)務分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉賬。寫出轉出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
一般納稅人,到2019年底,應交稅費-應交增值稅-免交稅額有借方余額840,現在要轉到未交增值稅里邊去把免交稅額結平,是用以前年度損益調整科目啊?還是現在直接 借 應交稅費-免交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調整科目分錄怎么寫呀?請教老師
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2020-07-07
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報一次,做賬時增值稅是掛 應交稅費-應交增值稅-已交稅金,申報扣款時直接沖減;現在改成一般納稅人按月申報,在變更前一個月申報的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
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2018-03-22
老師,本月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末怎么轉?分錄直接借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(進項)??
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2017-01-10
老師,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 現在沒有收入,進項稅還用結轉嗎
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2021-12-29
請問老師,進項稅額轉出,怎么做分錄?可以直接做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進項稅轉出的分錄對不對 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2018-05-23
在7月份多認證稅額5元, 當時分錄: 銷項稅結轉時:借:應交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應交稅費 - 轉出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應該在9月份的應交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
老師,稅控設備820元在小規(guī)模納稅人時記入應交稅費-應交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機會抵扣820元的稅, 要不要做調整分錄:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:應交稅費-應交增值稅
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2016-10-10