
有個(gè)疑問(wèn)就是跨年的業(yè)務(wù)不用以前年度損益調(diào)整可以嗎?還有一個(gè)就是不用未交增值稅過(guò)度可以嗎?
答: 你用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目。 一般納稅人要用未交增值稅科目。
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目啊?還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀?請(qǐng)教老師
答: 你好,同學(xué)。 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
未交增值稅的賬面數(shù)與申報(bào)表數(shù)不一致可以調(diào)賬處理成一致嗎,怎么調(diào)整,用“以前年度損益調(diào)整”嗎,可是我影響中這個(gè)科目不是調(diào)整損益科目的嗎?然后,我能保證的是我每期進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)生額一定與申報(bào)數(shù)據(jù)一致,至于未交增值稅不一致,是因?yàn)橐郧暗呢?cái)務(wù)進(jìn)銷項(xiàng)與申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,那結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”肯定數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,但是我不可能去查賬紅沖藍(lán)沖了,我想的是如果能用科目調(diào)賬,我就調(diào),如果沒(méi)辦法,我就不處理了
答: 額,未交增值稅的賬面數(shù),我指的是科目余額表里的余額,發(fā)生額我做的都是與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的


我是小領(lǐng) 追問(wèn)
2020-07-07 10:58
我是小領(lǐng) 追問(wèn)
2020-07-07 11:01
我是小領(lǐng) 追問(wèn)
2020-07-07 11:08
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-07-07 11:09