老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

老師,我想問一下以前年度預(yù)計(jì)收入了,借:應(yīng)收賬款 70萬 貸:工程結(jié)算收入 70萬 ,轉(zhuǎn)過年來開票,借:應(yīng)收賬款 70萬 貸:工程結(jié)算收入67.9萬 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2.1萬,然后做調(diào)整,借:應(yīng)收賬款-70萬 貸:以前年度損益調(diào)整 -70萬 借:以前年度損益調(diào)整 -70萬 工程施工70萬,這樣對(duì)嗎?我覺得好像重復(fù)記了收入,重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)一遍成本,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
答: 你好,同學(xué)。工程結(jié)算收入? 你應(yīng)該是 借 以前年度損益 調(diào)整 70 貸 應(yīng)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不用做進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎
答: 您好,不用做進(jìn)以前年度損益調(diào)整里去的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度收入計(jì)重了,應(yīng)該怎么調(diào)整啊。借:銀行10,貸主營9. 應(yīng)交稅費(fèi)1.后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),銀行多記了2元,需要怎么通過以前年度損益調(diào)整呀
答: 你好!收入需要通過以前年度損益調(diào)整科目差額調(diào)整。


????平淡是真 追問
2020-01-01 11:06
陳詩晗老師 解答
2020-01-01 11:09
????平淡是真 追問
2020-01-01 11:11
陳詩晗老師 解答
2020-01-01 11:35
????平淡是真 追問
2020-01-01 11:55
陳詩晗老師 解答
2020-01-01 11:56
????平淡是真 追問
2020-01-01 11:58
陳詩晗老師 解答
2020-01-01 12:19