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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-06-30 15:45

可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-30 15:50

好的 老師 這是17年的暫估成本 現(xiàn)在收到發(fā)票沖也沒問題是吧 主要是想到注銷的時(shí)候 其他應(yīng)付款盡量調(diào) 避免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交稅 這樣處理就可以吧 老師

家權(quán)老師 解答

2025-06-30 15:52

跨年收到發(fā)票金額一致,只是摘要說明收到某年暫估某公司成本發(fā)票
借:其他應(yīng)付款
貸:應(yīng)付賬款

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-30 15:54

老師 現(xiàn)在收到發(fā)票的金額 跟暫估的不一樣 就是收到一筆發(fā)票 就沖之前暫估 這樣行不

家權(quán)老師 解答

2025-06-30 15:54

借:其他應(yīng)付款
       利潤分配-未分配利潤  差額調(diào)整這個(gè)科目
貸:應(yīng)付賬款

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-30 15:58

老師 比如17年暫估一筆412萬成本 現(xiàn)在收到的發(fā)票只有100萬 能先沖100萬不 后面再收到發(fā)票再?zèng)_

家權(quán)老師 解答

2025-06-30 15:58

可以的,來多少?zèng)_多少就行

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-30 16:02

老師 您是說 不用做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 再借主營業(yè)務(wù)成本 正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù)  而是直接做借其他應(yīng)付款 正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù) 是嗎

家權(quán)老師 解答

2025-06-30 16:03

是的,不需要那么復(fù)雜,當(dāng)年可以那樣做,跨年有差額才調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個(gè)分錄,應(yīng)該是房租,第二個(gè)分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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