
接上任會(huì)計(jì)的工作時(shí),看到她去年1月份有結(jié)轉(zhuǎn)上年應(yīng)交增值稅稅額,什么情況下做結(jié)轉(zhuǎn)?還有什么情況下做以前年度損益調(diào)整,和損益結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 一般納稅人月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和損益科目到本年利潤(rùn)的 當(dāng)你有跨年的損益科目需要做在第二年的情況下 就需要走以前年度損益科目
去年四季度的應(yīng)交增值稅我應(yīng)該怎么做分錄啊,當(dāng)時(shí)報(bào)表上我寫的應(yīng)交增值說(shuō)450元,沒有沖了應(yīng)該怎么做到今年1月份啊,小規(guī)模的,用的快賬的軟件,上面沒有以前年度損益調(diào)整
答: 您好!你有沒有收入呢?你確認(rèn)收入的時(shí)候怎么做的分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補(bǔ)交去年12月的增值稅和滯納金用到以前年度損益調(diào)整嗎?放在本期行嗎
答: 你好,滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出


繠箬 追問(wèn)
2018-01-30 09:55
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2018-01-30 09:58
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