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老師小規(guī)模申報(bào)增值稅有個(gè)減免申報(bào)明細(xì)表他這個(gè)減免性質(zhì)代碼選什么
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2023-10-18
我們是電影院,現(xiàn)在政策說(shuō)放映收入免征增值稅,那電影院賣品收入免收嗎?
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2020-05-23
增值稅減免申報(bào)表怎么填那個(gè)本期數(shù),怎么計(jì)算的假如不含稅40萬(wàn),減免2
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2020-07-21
王老師,小規(guī)模的季度收入30萬(wàn)免教育費(fèi)附加,這個(gè)含30嗎??還有3萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,含3萬(wàn)嗎
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2016-12-21
幫忙看下我公司做的銷售收入憑證和減免稅款對(duì)不對(duì),因?yàn)槎际情_的普票,那減免稅款和銷售應(yīng)交增值稅為何算出來(lái)不一樣,是不是報(bào)稅上都是按照3%來(lái)算的,而我做的有一個(gè)發(fā)票是3月份開的,按照1%算的,這樣怎么處理呢
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2020-05-06
年末,應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅、減免稅款,這兩個(gè)科目應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-03-22
小規(guī)模差額征稅,差額后應(yīng)稅月收入不足十萬(wàn),免增值稅,附表怎么填?主表填在小微企業(yè)免稅收入一欄,附表怎么填?
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2019-04-02
老師,1.小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,無(wú)論自開代開專票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(wàn)(因?qū)F睕]算在30萬(wàn)之內(nèi)),專票自開代開都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過(guò)30萬(wàn)填寫增值稅報(bào)表時(shí)都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過(guò)超過(guò)30萬(wàn)就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無(wú)票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅核算的是總額嗎,里面包含減免稅款嗎
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2022-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲業(yè)個(gè)體戶今年有哪些優(yōu)惠政策,是不是開免稅發(fā)票,季度超30萬(wàn)也免征增值稅
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2020-12-16
老師,外貿(mào)企業(yè)報(bào)稅中增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中出口免稅不是應(yīng)該填寫當(dāng)月出口的銷售額么?
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2019-08-14
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢
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2020-08-04
老師,我們公司提供境外服務(wù),進(jìn)了一筆美元。銀行讓帶著合同,形式發(fā)票,去辦理入賬。想問(wèn)一下,我們這個(gè)需要申報(bào)增值稅嗎?是不是在增值稅主表13行出口免稅銷售額那里填寫?
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2022-10-12
老師好:民辦非盈利企業(yè)的一共培訓(xùn)學(xué)校,給就業(yè)局舉辦的農(nóng)牧民代培訓(xùn),講解農(nóng)牧民種養(yǎng)植方面的課程,現(xiàn)在就業(yè)局要學(xué)校給其發(fā)票支付培訓(xùn)費(fèi)用,請(qǐng)發(fā)票是免增值稅嗎,編碼的選擇是什么?培訓(xùn)學(xué)校所得交所得稅嗎?有關(guān)于增值稅、所得稅減免的文件依據(jù)嗎?
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2020-11-17
老師,我們是孵化器公司,那么向入住企業(yè)收取的服務(wù)費(fèi)收入應(yīng)該是免增值稅的嗎?應(yīng)該怎么做賬和享受稅收減免
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2021-08-25
農(nóng)業(yè)企業(yè)銷售時(shí)發(fā)票上的稅率為0,實(shí)際上行業(yè)稅率是11%,收款時(shí)購(gòu)買方也不會(huì)付稅款,如此我應(yīng)該如何記賬。如開出一張1萬(wàn)元的發(fā)票。怎么才能體現(xiàn)應(yīng)交增值稅-減免稅額?
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2017-11-20
我公司是一家玉米芯收購(gòu)廠,我想問(wèn)一下從農(nóng)民那收購(gòu)回來(lái)玉米芯,在轉(zhuǎn)手賣出去,是免稅得嗎?農(nóng)民給我開具的是免稅發(fā)票,目前我給下游公司開具的也是免稅發(fā)票,按照免稅進(jìn)行申報(bào)的。我想問(wèn)一下免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2024-05-13
我已經(jīng)開出發(fā)票給對(duì)方公司了 但是我還沒收到對(duì)方的賬 但是現(xiàn)在要季度報(bào)了 我還要把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅再做一個(gè)減免稅款的分錄嗎?
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2019-07-03
老師請(qǐng)教下 我公司3月交航天金稅服務(wù)費(fèi)280元,已做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,7月我需要把這280元和進(jìn)項(xiàng)稅一起抵扣,該怎么做?
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2021-08-12
公司符合加計(jì)抵減,進(jìn)項(xiàng)額可以再減免5%,那多減免的金額我可以做到貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目里面嗎?
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2023-03-23