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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-04 15:16

你好,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了呢

王佳 追問(wèn)

2020-08-04 15:18

老師已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)額外收入了

王晶老師 解答

2020-08-04 15:19

嗯嗯,那在把營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)就行

王佳 追問(wèn)

2020-08-04 15:23

但是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這科目是有余數(shù)的呀
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)平

王晶老師 解答

2020-08-04 15:38

不會(huì)的呢,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅額

王佳 追問(wèn)

2020-08-04 15:44

老師銀行存款就沒(méi)有的呀

王晶老師 解答

2020-08-04 15:45

就是做收入的時(shí)候,貸方做應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目,借方也可以是應(yīng)收賬款

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
您好 請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
購(gòu)買時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
你好! 對(duì)的。
2019-08-02 12:20:46
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