国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-23 18:12

你好 借 未交增值稅,貸銀行,其他收益 是這樣 

LY?? 追問

2023-03-23 18:17

減免的金額 銀行沒有支出

玲老師 解答

2023-03-23 18:17

你好 對呀 直接抵扣了 看分錄  銀行 是實際交的 都抵了沒有銀行就行 

LY?? 追問

2023-03-23 19:37

結(jié)轉(zhuǎn)的時候這樣寫,借:應交稅金-未交銷項 貸:應交稅金-未交進項 應交稅金-轉(zhuǎn)出未交  借:轉(zhuǎn)出未交 貸:應交未交 實際繳納 借:應交未交  貸:銀行存款、其他收益,對嗎

玲老師 解答

2023-03-23 20:07

是的。是的,這樣處理是對的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好! 對的。
2019-08-02 12:20:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...