
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數(shù)借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢?借:管理費用貸:現(xiàn)金借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款貸:管理費用請問那個減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了?月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項稅嗎??借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
答: 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
減免增值稅,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)交:借:管理費用 貸:銀行存款減免:借:應交稅金--減免稅 貸:管理費用年底結(jié):借:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金--減免稅
答: 您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么


LY?? 追問
2023-03-23 18:17
玲老師 解答
2023-03-23 18:17
LY?? 追問
2023-03-23 19:37
玲老師 解答
2023-03-23 20:07