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A公司為總機(jī)構(gòu),B,C為分支機(jī)構(gòu),季度預(yù)繳時(shí),總機(jī)構(gòu)利潤(rùn)50,B利潤(rùn)20,C利潤(rùn)10,那匯總分配時(shí),A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
老師您好!匯算清繳退回來(lái)的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎?還是要進(jìn)以前年度損益
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2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢企業(yè)所得稅,但是不再申請(qǐng)退稅了,這個(gè)200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎?不調(diào)整可以嗎?
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2020-03-09
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄咋個(gè)做?企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是?
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2020-04-15
老師,匯算2022年企業(yè)所得稅時(shí),2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫(xiě)嗎?填寫(xiě)在哪里合適?
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2023-05-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填寫(xiě)以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當(dāng)期成本,如果走以前年度損益的話,沒(méi)法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
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2020-03-06
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來(lái)以后,按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元,也就是實(shí)際繳納的少,當(dāng)時(shí)的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說(shuō)報(bào)告也不再做變動(dòng)了。那現(xiàn)在的問(wèn)題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個(gè)月做一筆沖銷的分錄嗎?如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對(duì)嗎?
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2020-06-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn),怎么來(lái)交呢,謝謝您
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2023-04-13
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個(gè)該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)科目要在哪里增加?
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2020-10-22
老師這個(gè)季度有利潤(rùn),以前年度有虧損,必須報(bào)這個(gè)季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎?這個(gè)季度利潤(rùn)才能減去了以前年度虧損?
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2020-04-13
老師,像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的,發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了費(fèi)用,我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎,如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
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2020-06-19
老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當(dāng)期成本,如果走以前年度損益的話,沒(méi)法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
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2020-03-06
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí),系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,剛剛問(wèn)了群里的老師,說(shuō)不用寫(xiě)分錄,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致,這樣可以嗎?我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ,而且是不夠補(bǔ),還差很多
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2018-07-06
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款,涉及以前年度損益,余額貸方,利潤(rùn)調(diào)增了200萬(wàn),但是還是虧損,這個(gè)我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 怎么處理,要調(diào)整以前年度的匯算嗎?
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2021-05-07
去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了,今年做以前年度損益調(diào)整科目,這種需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)
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2021-05-11
你好,有筆賬我導(dǎo)不過(guò)來(lái)了,想咨詢一下:我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a(bǔ)繳以前年度的所得稅及滯納金,這筆錢由對(duì)方來(lái)支付,可在扣繳時(shí)我們單位先墊付了,后面對(duì)方也將這筆錢打了過(guò)來(lái),想問(wèn)下如何做會(huì)計(jì)分錄 我的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)交所得稅 10;借:應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么?
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2022-05-11
請(qǐng)問(wèn),一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅,是用以前年度損益調(diào)整么?
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2025-03-28
匯算清繳補(bǔ)了9塊錢的企業(yè)所得稅,還需要調(diào)整以前年度損益嗎?
1/574
2021-06-09