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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-03 19:18

您好,不需要調整審計報告。您通過以前年度損益調整即可,借以前年度損益調整2000貸應交稅費~應交企業(yè)所得稅。

毛毛 追問

2020-06-03 19:25

老師 上次我是做的借所得稅費用,貸應交稅費企業(yè)所得稅。但是多計提了,這次沖銷的話,可不可以是借所得稅費用2000紅字嗎,貸應交稅費所得稅2000紅字嗎?

毛毛 追問

2020-06-03 19:32

老師您的這筆分錄應交稅費在貸方,不是我的應交稅費更多了。

小林老師 解答

2020-06-03 19:39

您好,看成少計提所得稅費用了,不好意思。參考分錄,借以前年度損益調整-2000貸應交稅費~應交企業(yè)所得稅-2000。無需調整19年審計報告。

毛毛 追問

2020-06-03 19:42

好的 謝謝老師!

小林老師 解答

2020-06-03 19:46

您客氣,不好意思,答題眼睛花了。非常榮幸能夠給您支持?。?/p>

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您好,不需要調整審計報告。您通過以前年度損益調整即可,借以前年度損益調整2000貸應交稅費~應交企業(yè)所得稅。
2020-06-03 19:18:37
借;銀行存款 貸; 應交稅費 借;應交稅費 貸;以前年度損益調整
2017-06-30 16:23:11
你好,以前年度損益調整只影響資產(chǎn)負債表的貨幣資金,未分配利潤 不影響利潤表的,不在利潤表體現(xiàn)的
2018-07-16 14:32:57
你好,借:以前年度損益調整 貸:以前年度損益調整-所得稅費用
2020-04-17 10:54:51
你好,那你匯算清交的時候是怎么做的?你銷售出去結轉了成本嗎?
2022-08-09 13:18:19
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