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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-05-09 11:04

需要修改22年12月的財務(wù)報表,按更正后的報表匯算

嗚啦啦啦 追問

2023-05-09 11:08

更正申報?~~

嗚啦啦啦 追問

2023-05-09 11:09

還是年報直接改?~~

家權(quán)老師 解答

2023-05-09 11:15

就是直接改年報就是了哈

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你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30
是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40
你好,借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31
你好!你是有退稅是嗎?
2019-05-06 14:55:17
你好 是的 沖多計提的所得稅 借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
2019-03-12 15:05:41
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