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做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,借原材料-甲 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候借“銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ,進項稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減,但是相當于之前的進項稅額還在,沒有沖減掉 ,這還是相當于進項稅額多了嗎
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2022-01-13
老師,我們銷項稅額是3萬,進項稅額是1萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬,那是不是應(yīng)交增值稅就是銷3萬-進1萬,再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬,總共應(yīng)該繳納是4萬的意思?
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2022-04-14
我剛剛看到我去年12月的,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額少轉(zhuǎn)了,2000多,所以導致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53?,F(xiàn)在可以有辦法補計嗎?導致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方,怎么做分錄?去年本來就不用要稅的我自己分錄做錯了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了,應(yīng)該是借方余額3.94才對。
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2020-04-17
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細科目設(shè)置的專欄不包括(  )。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
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2020-09-25
根據(jù)本月應(yīng)交增值稅34000的7%計提城建稅3%計提教育費附加
1/411
2023-06-11
老師你好,我們單位是公共交通運輸業(yè),現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢?
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2022-03-14
去年底,小規(guī)模的增值稅減免成營業(yè)外收入,多減免了50元(是專票),這50是今年1月已交稅的?,F(xiàn)1月分錄要怎么補做?去年分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 50,貸:營業(yè)外收入-政府補助。
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2024-04-16
請問本月開進進項票多于銷項發(fā)票,怎么處理還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎? 留抵的稅額又怎么做分錄?
1/1587
2019-09-04
2018年10月1日,A公司購入B公司股票50 000股,每股買價8元,劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元。另支付相關(guān)稅費4 000元。10月5日收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。12月3日,出售持有的B公司股票50 000股,價款為每股11元。已知金融商品轉(zhuǎn)讓的增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅為( )元。
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2020-06-17
你好去年的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅免稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入怎么辦,今年的匯算需要調(diào)整嗎
1/2032
2022-05-27
小規(guī)模納稅人,2021年有一筆增值稅減免,金額做多了,22年怎么調(diào)整?之前做的分錄是,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
2/1098
2022-05-20
當月計提的科目,是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(簡易計稅) 貸:應(yīng)交稅費--預(yù)繳增值稅(簡易計稅)。下月申報繳的時候是借:應(yīng)交稅費--預(yù)繳增值稅(簡易計稅) 貸:銀行存款 就這樣做分錄嗎
1/1224
2018-06-12
老師計提的附加稅可以用申報表做原始憑證嗎,待認證進項稅轉(zhuǎn)入進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
1/1849
2019-12-16
轉(zhuǎn)出已經(jīng)認證還未抵扣的進項稅怎么寫分錄呢? 借:庫存商品 貸 :進賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時:借:進項轉(zhuǎn)出 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅? /還是 借:庫存商品 貸 :進賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時:借:進項轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅 ?哪個對呢
1/694
2019-02-27
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是等于銷項稅額-進項稅額嗎
1/671
2023-09-05
摘要第三季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 指的是小規(guī)模45萬內(nèi)增值稅減免? 輸科目表的時候把三個月的稅費寫在上面的分錄里?
1/830
2021-11-12
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在是簡易征收,每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的,年度終了這個是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵,會計分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費留抵稅額科目,分錄怎么寫
1/1476
2020-12-30
小規(guī)模納稅人,按規(guī)定一個月不超過10萬,或一個季度不超過30萬,可以不用交稅。那賬上掛在“未交增值稅”科目下的應(yīng)交增值稅,如何處理呢
1/4719
2019-04-01
老師您好,我想請問一下,一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應(yīng)交稅費-待認證進項稅額-一般計稅,不直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2/143
2024-07-30
這個主要收入,加盟服務(wù)費,9萬以下,一個季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入嗎
1/741
2017-07-29