我剛剛看到我去年12月的,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額少轉(zhuǎn)了,2000多,所以導(dǎo)致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53?,F(xiàn)在可以有辦法補(bǔ)計(jì)嗎?導(dǎo)致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方,怎么做分錄?去年本來(lái)就不用要稅的我自己分錄做錯(cuò)了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了,應(yīng)該是借方余額3.94才對(duì)。
景欣
于2020-04-17 11:03 發(fā)布 ??944次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-17 11:06
去年你那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在補(bǔ)上就可以,再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,
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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。
如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11

正在處理過(guò)程中中,好的
2023-01-10 15:32:34

你好,增值稅不用計(jì)提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
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景欣 追問(wèn)
2020-04-17 11:53
maize老師 解答
2020-04-17 11:56