
老師你好,我們單位是公共交通運輸業(yè),現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經提了“應交增值稅-銷項稅額”,請問現(xiàn)在應該怎么寫會計分錄呢?
答: 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額 貸營業(yè)外收入。
老師你好,我們單位是公共交通運輸業(yè),現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經提了“應交增值稅-銷項稅額”,請問現(xiàn)在應該怎么寫會計分錄呢?
答: 你好,你的發(fā)票是不是也是開帶稅率啊?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好 請教一下 月末 企業(yè)一般將 應該稅費-應交增值稅 結轉到 轉出未繳增值稅,那么 轉出未交增值稅=銷項-進項 進項稅額轉出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸,出現(xiàn) 轉出未交增值稅 的金額 大于 (銷項-進項 進項稅額轉出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸)的金額 是什么原因呢 ?最后他們當月 應交增值稅=轉出未交增值稅 -(銷項-進項 進項稅額轉出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸)?`.
答: 每月要結轉增值稅明細余額,就不要通過轉出未交增值稅結轉


郭老師 解答
2022-03-14 09:21