老師您好,我想請問一下,一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時(shí)候?yàn)槭裁匆獞?yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-一般計(jì)稅,不直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
醒醒
于2024-07-30 15:58 發(fā)布 ??190次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-07-30 15:59
因?yàn)楫?dāng)月不抵扣,所以要應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,以后月份抵扣了再轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41

同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅額。
如果暫時(shí)不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02
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