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請問,月底進(jìn)項稅額大于銷項稅額,而且有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
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2022-09-05
請問這個預(yù)繳稅款我做的對嗎?[圖片][圖片][圖片] 老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點矛盾,應(yīng)該怎么理解 有老師說沒問題 有的說有問題
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2022-08-15
老師 減免增值稅這么做對么?期末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額的余額應(yīng)該怎么處理呢?
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2019-12-26
老師,結(jié)轉(zhuǎn)月底增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)了本月的進(jìn)項稅、結(jié)轉(zhuǎn)了本月的銷項稅后,結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目后,余額為借方,現(xiàn)在還需要再做會計分錄嗎?
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2020-02-25
進(jìn)項大于銷項,涉及到以下科目,可以這樣做分錄嗎? 借:銷項稅額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項稅額 還需要再結(jié)轉(zhuǎn)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎?
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2024-01-12
做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候,借原材料-甲 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候借“銷項稅額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減,但是相當(dāng)于之前的進(jìn)項稅額還在,沒有沖減掉 ,這還是相當(dāng)于進(jìn)項稅額多了嗎
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2022-01-13
老師,我們銷項稅額是3萬,進(jìn)項稅額是1萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬,那是不是應(yīng)交增值稅就是銷3萬-進(jìn)1萬,再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬,總共應(yīng)該繳納是4萬的意思?
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2022-04-14
我剛剛看到我去年12月的,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額少轉(zhuǎn)了,2000多,所以導(dǎo)致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53。現(xiàn)在可以有辦法補計嗎?導(dǎo)致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方,怎么做分錄?去年本來就不用要稅的我自己分錄做錯了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了,應(yīng)該是借方余額3.94才對。
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2020-04-17
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目設(shè)置的專欄不包括(  )。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
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2020-09-25
根據(jù)本月應(yīng)交增值稅34000的7%計提城建稅3%計提教育費附加
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2023-06-11
老師你好,我們單位是公共交通運輸業(yè),現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢?
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2022-03-14
去年底,小規(guī)模的增值稅減免成營業(yè)外收入,多減免了50元(是專票),這50是今年1月已交稅的?,F(xiàn)1月分錄要怎么補做?去年分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 50,貸:營業(yè)外收入-政府補助。
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2024-04-16
請問本月開進(jìn)進(jìn)項票多于銷項發(fā)票,怎么處理還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎? 留抵的稅額又怎么做分錄?
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2019-09-04
2018年10月1日,A公司購入B公司股票50 000股,每股買價8元,劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元。另支付相關(guān)稅費4 000元。10月5日收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。12月3日,出售持有的B公司股票50 000股,價款為每股11元。已知金融商品轉(zhuǎn)讓的增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅為( )元。
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2020-06-17
你好去年的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅免稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入怎么辦,今年的匯算需要調(diào)整嗎
1/2032
2022-05-27
小規(guī)模納稅人,2021年有一筆增值稅減免,金額做多了,22年怎么調(diào)整?之前做的分錄是,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
2/1098
2022-05-20
當(dāng)月計提的科目,是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(簡易計稅) 貸:應(yīng)交稅費--預(yù)繳增值稅(簡易計稅)。下月申報繳的時候是借:應(yīng)交稅費--預(yù)繳增值稅(簡易計稅) 貸:銀行存款 就這樣做分錄嗎
1/1224
2018-06-12
老師計提的附加稅可以用申報表做原始憑證嗎,待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
1/1849
2019-12-16
轉(zhuǎn)出已經(jīng)認(rèn)證還未抵扣的進(jìn)項稅怎么寫分錄呢? 借:庫存商品 貸 :進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時:借:進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅? /還是 借:庫存商品 貸 :進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時:借:進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅 ?哪個對呢
1/694
2019-02-27
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是等于銷項稅額-進(jìn)項稅額嗎
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2023-09-05
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