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公司法人可以再注冊個個體戶嗎
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2021-09-02
您好,我現(xiàn)在和另一個人合伙開有一家公司,這個公司法人是我的合伙人,但是現(xiàn)在因為一些原因,需要再注冊一家公司,我得搭檔意思是新注冊的公司我們兩都不參與只用來走賬,新公司法人叫他老婆來當,股份也是他老婆的,這樣合理嗎
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2023-03-25
根據(jù)外匯管理法律制度的規(guī)定,下列關于合格境內(nèi)機構投資者(QDII)制度的管理環(huán)節(jié)中,屬于國家外匯管理局職責范圍的有( ?。?。 A.資格審批 B.投資額度的審定 C.投資品種的確定 D.資金匯兌管理
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2024-05-07
1月份付了一筆訴訟費,借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在法院訴訟費退回部分差額,要怎么入賬?直接沖之前的分錄嗎?
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2024-08-08
甲公司采用作業(yè)成本法,下列選項中,屬于生產(chǎn)維持級作業(yè)的有(?。?A、機器加工 B、行政管理 C、半成品檢驗 D、工廠安保
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2020-02-20
資本注入憑證在會記報表上有體現(xiàn)嗎?這些說都要出示給稅管員老師資本注入憑證是銀行回單么
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2017-03-24
用友T3只有系統(tǒng)管理員可以備份和恢復賬套,賬套主管不行嗎?
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2023-03-01
申請執(zhí)行仲裁裁決案件,由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄。 申請執(zhí)行訴訟案件,與申請仲裁裁決案件一樣嗎?被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級還是基層?還是哪個人民法院管轄?
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2020-08-13
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款(社保)請問社保是企業(yè)和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應付職工薪酬(企業(yè)) 其他應付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構退的錢沖減管理費用。然后當月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費必須要用 應付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎? 我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個月計提了工資,借管理費用,貸應付職工薪酬,下個月我付工資的時候,如果某個人的工資沒有付給對方,我是不是借應付職工薪酬實際付的工資,貸銀行存款,然后把對方的工資放在應付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會計是借應付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應付款個人(那個工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個是對的呢?
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2024-07-27
老師,請問生育津貼會計分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 付款時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
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2024-04-15
請問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應該借:管理費用 -福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購買的工裝的賬務處理是 借 :管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 借 應付職工福利費 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請教2個問題,1.公司員工團建費的分錄為:借:管理理費用-職工福利費 貸:銀行存款 ,請問要做到應付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費用 -職工福利費 貸:銀行存款。這樣做對么?請老師指教,謝謝!
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2021-11-05
#提問#當年確定無法取得發(fā)票的預付賬款(管理費用類)是能直接結轉為管理費用然后匯算時調增企業(yè)所得么
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2019-05-09
管理旨骼管理旨骼管理旨骼管理旨骼
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2017-08-16
我們是物業(yè)管理公司 客戶的租金和管理費用 都不用開發(fā)票, 如果我長期申報未開票收入 , 會與稅法有沖突嗎??
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2017-12-14