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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-27 22:10

你好,正確的應該是放到應付職工薪酬里

好好學習天天向上 追問

2024-07-27 22:22

我們之前的會計是比如5月份借管理費用,貸應付職工薪酬,然后六月份把五月份計提工資的憑證沖紅,然后六月份再計提工資,發(fā)放工資,然后計提六月份的工資,然后下個月計提工資前再把上個月計提的工資先沖紅,這個是什么原因呢?可以這樣處理嗎?

王曉曉老師 解答

2024-07-27 22:58

這個就是因為第一次計提的不準,然后就下月沖掉,再按實際的計提

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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
對的..............
2016-12-13 17:51:48
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
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