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銀行扣的銀行詢證函費用計入財務費用還是管理費用?
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2020-02-17
我們是物業(yè)管理公司 客戶的租金和管理費用 都不用開發(fā)票, 如果我長期申報未開票收入 , 會與稅法有沖突嗎??
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2017-12-14
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款(社保)請問社保是企業(yè)和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應付職工薪酬(企業(yè)) 其他應付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費必須要用 應付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎? 我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個月計提了工資,借管理費用,貸應付職工薪酬,下個月我付工資的時候,如果某個人的工資沒有付給對方,我是不是借應付職工薪酬實際付的工資,貸銀行存款,然后把對方的工資放在應付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會計是借應付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應付款個人(那個工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個是對的呢?
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2024-07-27
老師,請問生育津貼會計分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 付款時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
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2024-04-15
請問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應該借:管理費用 -福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購買的工裝的賬務處理是 借 :管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 借 應付職工福利費 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請教2個問題,1.公司員工團建費的分錄為:借:管理理費用-職工福利費 貸:銀行存款 ,請問要做到應付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費用 -職工福利費 貸:銀行存款。這樣做對么?請老師指教,謝謝!
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2021-11-05
借:管理費用500 貸:銀行存款500, 同時有 借:應交稅費200 貸:管理費用200, 月末結(jié)轉(zhuǎn)期間費用是否是? 借:本年利潤300 貸:管理費用300
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2020-01-15
公司現(xiàn)在走法律訴訟程序,產(chǎn)生的訴訟費,律師費,財產(chǎn)保全費用,法院押金,做賬記入什么科目?分錄怎么做借:管理費用-訴訟費/律師費 貸:心銀行存款借:其他應收款 貸:銀行存款這樣對嗎?
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2019-01-11
老師,我們是餐飲管理公司,管理連鎖門臉飯店,連鎖門臉飯店是需要辦理什么類型營業(yè)執(zhí)照呢?是法人類型的還是負責人呢?
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2020-12-21
行政單位:員工轉(zhuǎn)入房租 怎么做分錄(財務+預算會計) (財會) dr業(yè)務活動費用-商品和服務費用 -100 cr財政撥款收入-一般公共預算財政撥款-項目支出-一般行政管理事務(2200102) -100 (預算) dr行政支出-財政撥款支出-項目支出-一般公共預算財政撥款-一般行政管理事務(2200102)-一般行政管理事務經(jīng)費 -100 cr財政撥款預算收入-項目支出-一般公共預算財政撥款-一般行政管理事務(2200102)-一般行政管理事務經(jīng)費 -100
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2022-06-13
想深入了解一下現(xiàn)在關于公司現(xiàn)金管理的法律法規(guī),老師們有合適的書籍推薦嗎?
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2019-04-29
老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應付職工薪酬1000 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:其他應付款 -個人社保部分200 其他應付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建海扣簡海員工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借:其他應付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 2、發(fā)放時 借:應付職工薪酬(是否等于計提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應付款(社保)個人 3、、交社保時 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費用 3360,貸:應付職工薪酬 3360 ,支付時:借:應付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應付款-社保360,老師這是個人社保部分也是單位出的情況,那么其他應付款360這個怎么抵消啊
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2021-12-13
銀行開戶費,賬戶管理費,網(wǎng)銀年費以及回單箱的費用這些都應該記入管理費用核算還是財務費用核算,二級科目應該寫什么?為什么有人說記管理費用,有人說記財務費用,記這兩個科目有什么區(qū)別影響嗎?
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2017-08-02