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您好老師,我想咨詢一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費呢?管理費、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計算收取的
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2023-11-08
請問老師,個體工商戶,主要經(jīng)營建筑勞務分包,查賬征收,賬務怎么處理
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2022-08-28
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
老師,我是建筑公司,不設置:工程施工-合同成本-間接費用,直接用管理費用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產(chǎn)領原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫 16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結本年利潤。 18.計算并結特應交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準備 第二步:貸:存貨跌價準備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12
單位結算賬戶開戶100元 計入什么費用?財務費用還是管理費用?企業(yè)網(wǎng)上銀行UK工本費和企業(yè)網(wǎng)上銀行CA證書費是計入管理費吧?
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2020-05-06
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設方收到的工程款,扣除稅費和管理費后,通過公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務已經(jīng)發(fā)生的在賬務上要如何處理?附件要補充什么資料?
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2019-07-03
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當時我直接轉入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計工行的帳時需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
員工聚餐,如果是:1.借:管理費用-職工薪酬-福利費用 貸:應付職工薪酬-職工福利2.借:應付職工薪酬-職工福利 貸:現(xiàn)金這樣做分錄,對交個稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎?還是直接做:借:管理費用-福利費用 貸:現(xiàn)金這種簡便的做法合符現(xiàn)在的新會計法規(guī)嗎?
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2017-06-15
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經(jīng)報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04