請問老師,個體工商戶,主要經(jīng)營建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
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2022-08-28
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結(jié)本年利潤。
18.計算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費和管理費后,通過公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補充什么資料?
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2019-07-03
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業(yè)費用
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2016-01-31
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用?這個可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
單位結(jié)算賬戶開戶100元 計入什么費用?財務(wù)費用還是管理費用?企業(yè)網(wǎng)上銀行UK工本費和企業(yè)網(wǎng)上銀行CA證書費是計入管理費吧?
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2020-05-06
老師,我想咨詢下,個體工商戶必須開對公賬戶嗎?我們公司與個人工商戶有業(yè)務(wù)往來,他們都用個人私戶給我們公司對公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
員工聚餐,如果是:1.借:管理費用-職工薪酬-福利費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利2.借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:現(xiàn)金這樣做分錄,對交個稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎?還是直接做:借:管理費用-福利費用 貸:現(xiàn)金這種簡便的做法合符現(xiàn)在的新會計法規(guī)嗎?
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2017-06-15
P2P行業(yè)的成本核算,建議用什么方法?
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2017-03-08
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負(fù)數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯了,當(dāng)時的分錄是借:管理費用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400
借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。
借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經(jīng)報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險這邊有個調(diào)整 這個怎么做賬?
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2016-08-11
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