国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
1/813
2019-10-09
老師,我是建筑公司,不設(shè)置:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用,直接用管理費(fèi)用科目核算可不可以?
1/1402
2018-12-08
建筑公司工程項(xiàng)目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費(fèi)嗎?還是其他什么科目?
1/2685
2019-09-12
單位結(jié)算賬戶開(kāi)戶100元 計(jì)入什么費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?企業(yè)網(wǎng)上銀行UK工本費(fèi)和企業(yè)網(wǎng)上銀行CA證書(shū)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)吧?
1/2188
2020-05-06
當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來(lái)后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫(xiě)用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬(wàn),貸短期借款1400萬(wàn);轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬(wàn)其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳](méi)關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過(guò)個(gè)賬
7/1007
2019-03-04
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
1/1225
2020-07-09
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
1/821
2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會(huì)計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
1/840
2018-07-26
匯算清繳,期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用職工薪酬是填管理費(fèi)用里的計(jì)提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費(fèi)用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應(yīng)該填哪個(gè)工資數(shù)據(jù),如果填應(yīng)付工資里的話,管理費(fèi)用與主表的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)對(duì)不上,可以嗎
1/1558
2020-04-11
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi) 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100 ,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元 13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門(mén) 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4 無(wú)印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫(kù) 16.現(xiàn)全購(gòu)買公用二6000元行政部門(mén)使用。 17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。 18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
1/351
2022-05-11
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后,通過(guò)公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補(bǔ)充什么資料?
1/720
2019-07-03
請(qǐng)問(wèn)商場(chǎng)收的管理費(fèi)開(kāi)什么稅收編碼?稅收編碼開(kāi)錯(cuò)幾年了有什么影響?
1/514
2022-07-18
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是做商品貿(mào)易的,現(xiàn)在就是開(kāi)銷售商品的發(fā)票,公司以后想收取運(yùn)費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)和打包費(fèi),那我開(kāi)運(yùn)費(fèi),倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi),還有打包費(fèi),這三個(gè)的發(fā)票可以開(kāi)嗎
1/584
2021-04-21
員工聚餐,如果是:1.借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利2.借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:現(xiàn)金這樣做分錄,對(duì)交個(gè)稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎?還是直接做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸:現(xiàn)金這種簡(jiǎn)便的做法合符現(xiàn)在的新會(huì)計(jì)法規(guī)嗎?
1/517
2017-06-15
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
3/819
2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
1/364
2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
1/443
2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
1/461
2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬(wàn),貸:銀行存款 18萬(wàn),3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款 3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
1/569
2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒(méi)來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來(lái)發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
1/511
2017-11-13