借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個我想不明白
1/821
2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
1/840
2018-07-26
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
1/3925
2022-11-17
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結(jié)本年利潤。
18.計算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
1/351
2022-05-11
電商行業(yè)籌建期具體流程是什么
1/421
2017-08-28
商貿(mào)和建安行業(yè)增值稅稅負(fù)多少?
1/790
2018-09-03
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個項目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
1/1267
2019-05-08
請問,公司自建廠房項目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入在建工程還是長期待攤后計入管理費(fèi)用或成本
1/282
2024-08-23
老師好,建筑公司,辦證代理咨詢服務(wù)費(fèi)直接入管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)可以么,不用放到工程成本里面
1/979
2021-09-29
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費(fèi)半年60000元怎么記,是記管理費(fèi)用還是營業(yè)費(fèi)用
1/1072
2016-01-31
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
1/313
2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄?。?/span>
4/339
2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
3/286
2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個意思嗎?
1/496
2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
1/302
2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎,管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
1/324
2020-02-29
之前支付租金時進(jìn)行攤銷
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
攤銷
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付房租
現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
1/439
2019-05-24
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做啊?
1/127
2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊
1/667
2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用
1/456
2016-09-28
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便