我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
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2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計(jì)提當(dāng)月工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際發(fā)放的工資還是計(jì)提的工資?
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2017-05-02
請(qǐng)問23年4月30號(hào)發(fā)放22年年終獎(jiǎng) 22年沒有計(jì)提 ,我可以把年終獎(jiǎng)和4月工資一并計(jì)提成管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報(bào)4月計(jì)提工資的個(gè)稅?這樣年終獎(jiǎng)和工資就都計(jì)提,都報(bào)個(gè)稅啦?
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2023-05-04
9月工資計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,10月做借應(yīng)付職工薪酬,再做扣繳社保、個(gè)稅及工資發(fā)放憑證。是10月報(bào)9月工資的稅還是,11月報(bào)9
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2018-10-13
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來(lái)入賬怎么來(lái)報(bào)稅
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2018-10-10
下列債權(quán)人會(huì)議的職權(quán)中,可以委托給債權(quán)人委員會(huì)行使的有( ?。?。
A.核查債權(quán)
B.監(jiān)督管理人
C.申請(qǐng)法院更換管理人,審查管理人的費(fèi)用和報(bào)酬
D.決定繼續(xù)或者停止債務(wù)人的營(yíng)業(yè)
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2024-03-16
老師問一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品
第二種做法
分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品
第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
請(qǐng)問用那種做法???
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2024-10-12
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無(wú)印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫(kù)
16.現(xiàn)全購(gòu)買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。
18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
匯算清繳,期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用職工薪酬是填管理費(fèi)用里的計(jì)提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費(fèi)用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應(yīng)該填哪個(gè)工資數(shù)據(jù),如果填應(yīng)付工資里的話,管理費(fèi)用與主表的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)對(duì)不上,可以嗎
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2020-04-11
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會(huì)計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
電商行業(yè)籌建期具體流程是什么
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2017-08-28
商貿(mào)和建安行業(yè)增值稅稅負(fù)多少?
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2018-09-03
我想問下老師1、關(guān)于建筑裝修行業(yè)有沒有一些稅務(wù)政策,2、合理避稅有哪些方法?
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2019-10-15
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
去年發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候做的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么記分錄啊?
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時(shí)也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個(gè)意思嗎?
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2017-08-29
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