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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-13 19:19

你好,看你的表述是10月份發(fā)放9月的工資,應(yīng)該是11月初申報的

三生石畔 追問

2018-10-13 20:20

老師還有一種情況,9月工資這樣做,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:扣繳社保、個稅及其它應(yīng)付款-工資。10月再做,借:其它應(yīng)付款-工資,貸:銀行存款。老師這種情況是10月報9月的稅,還是11月報9月的稅。這兩種情況,申報個稅有什么不一樣

徐阿富老師 解答

2018-10-13 21:28

你好,這個其實要看你9月份有沒有實際發(fā)工資,如果沒有發(fā)的,僅僅是賬上轉(zhuǎn)一筆而已,那是10月份才發(fā)的,按照規(guī)范要11月初申報,就按照新標(biāo)準(zhǔn)

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你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
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