老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

收到房租發(fā)票時(shí)(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費(fèi)用--房租費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(shí)(借:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng), 貸:銀行存款) 攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷, 貸:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi))
老師,這月電費(fèi),銀行已扣款,發(fā)票沒來,借,預(yù)付賬款貸銀行存款這樣記賬可以不發(fā)票到了借管理費(fèi)用-電費(fèi)貸預(yù)付賬款
答: 這樣處理也可以 就是當(dāng)期費(fèi)用少了 建議直接暫估記費(fèi)用? 回來發(fā)票時(shí)再沖 按發(fā)票入賬?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出了一筆費(fèi)用,但發(fā)票還未收到,是不是借計(jì):預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?
答: 你好!對的就是這樣做。


洋洋 追問
2020-07-07 11:43
玲老師 解答
2020-07-07 11:55
洋洋 追問
2020-07-07 15:01
玲老師 解答
2020-07-07 15:04
洋洋 追問
2020-07-07 15:05
玲老師 解答
2020-07-07 15:10