
收到房租發(fā)票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
老師,這月電費,銀行已扣款,發(fā)票沒來,借,預付賬款貸銀行存款這樣記賬可以不發(fā)票到了借管理費用-電費貸預付賬款
答: 這樣處理也可以 就是當期費用少了 建議直接暫估記費用? 回來發(fā)票時再沖 按發(fā)票入賬?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出了一筆費用,但發(fā)票還未收到,是不是借計:預付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費用貸:預付賬款?
答: 你好!對的就是這樣做。

