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老師,外經(jīng)證開(kāi)錯(cuò)了已經(jīng)預(yù)交了咋辦啊,我們同事才給我說(shuō)的原來(lái)選縣的時(shí)候選錯(cuò)了
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2024-04-16
老師,10號(hào)我們已經(jīng)發(fā)過(guò)工資了,但是昨天交社保,基數(shù)上調(diào)了,應(yīng)該怎么做社保分錄啊
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2023-03-06
已經(jīng)退休了,沒(méi)交社保,但還在發(fā)工資,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候是不是就不用填他們呀
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2023-02-11
我們公司車(chē)子已經(jīng)十幾年了 現(xiàn)在又賣(mài)給個(gè)人了 賣(mài)掉的這筆收入按什么稅率交稅呢
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2023-11-29
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒(méi)有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師好,貨已經(jīng)交付了,客戶欠款10萬(wàn)元,但是欠供應(yīng)商5萬(wàn)元,還未支付,憑證怎么處理
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2023-08-05
是小規(guī)模納稅人,做工程的,到稅務(wù)局代開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi),款未收到,增值稅已交,怎么記賬
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2017-06-29
前三季度盈利企業(yè)所得稅已交,第四季度虧損,企業(yè)所得稅要不要計(jì)提,應(yīng)怎樣做分錄。
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2022-01-19
我第一季度利潤(rùn)總額48769.97,第二季度41859.59,第一季度已預(yù)交,我現(xiàn)在不用再計(jì)提所得稅的吧
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2020-07-11
上半年繳稅5萬(wàn),下半年進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完增值稅還剩5萬(wàn),可以去抵上半年已交稅款嗎
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2019-06-18
建筑施工企業(yè)外出經(jīng)營(yíng)在項(xiàng)目的已交稅款在注冊(cè)地申報(bào)時(shí)怎么抵減當(dāng)月應(yīng)繳稅款
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2018-01-11
本月電費(fèi)發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開(kāi)發(fā)票,但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-07-07
12月份跨月開(kāi)紅票沖紅11月開(kāi)的發(fā)票,本月怎么申報(bào)增值稅?11月份開(kāi)的發(fā)票已交稅
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2020-01-07
稅務(wù)局讓把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在已經(jīng)交了增值稅,附加稅,滯納金,要如何做分錄?
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2024-07-06
我司已經(jīng)發(fā)貨開(kāi)票合同執(zhí)行完了 但是對(duì)方以延遲交貨罰款我司2000元 這個(gè)如何做賬?
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2018-06-15
老師 個(gè)體工商戶平時(shí)去開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)交了城建稅 附加稅 那季度報(bào)表是零申報(bào)嗎?
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2019-10-14
在電子稅務(wù)局代開(kāi)的個(gè)人普通發(fā)票,納稅人編號(hào)沒(méi)寫(xiě),但是已經(jīng)交了稅款,還能作廢嗎?
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2022-01-23
請(qǐng)教您:一般納稅人賓館,購(gòu)買(mǎi)酒水,已入庫(kù)。賓館員工購(gòu)買(mǎi)已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理分錄??會(huì)計(jì)處理依據(jù)?? 1.賓館倉(cāng)庫(kù)收到購(gòu)買(mǎi)酒水,辦理入庫(kù)(收到專(zhuān)票13%) 借:原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ??11.50 貸:應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷(xiāo)售已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 ??借:其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對(duì)嗎
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購(gòu)入時(shí)已經(jīng)做會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.6萬(wàn) 貸:銀行存款21.6萬(wàn) 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當(dāng)月做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)1.6萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1.6萬(wàn) 當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提折舊9500元 問(wèn):1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時(shí)該張發(fā)票要填增,調(diào)增金額是多少? 問(wèn):2、我已經(jīng)計(jì)提的折舊和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理?
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2022-01-14