老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車(chē)公用可以寫(xiě)個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷(xiāo)的,不能的抵扣 答

我們公司車(chē)子已經(jīng)十幾年了 現(xiàn)在又賣(mài)給個(gè)人了 賣(mài)掉的這筆收入按什么稅率交稅呢
答: 若是小規(guī)模,可按1% 若是一般納稅人,可按3%,減按2%
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話(huà)他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話(huà)該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)公司購(gòu)買(mǎi)了一輛大客車(chē),現(xiàn)在出售了,賣(mài)給了個(gè)人,沒(méi)有開(kāi)票,稅務(wù)局問(wèn)賣(mài)車(chē)的稅款入庫(kù)了嗎?這個(gè)人又轉(zhuǎn)手賣(mài)給了一個(gè)長(zhǎng)運(yùn)公司,這個(gè)怎么在稅務(wù)局納稅,是按小規(guī)模納稅人交稅嗎?不超三十萬(wàn)是不是不用交增值稅?
答: 小規(guī)模納稅人在出售固定資產(chǎn)(大客車(chē))時(shí)沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,且未繳納增值稅。因此,稅務(wù)局可能會(huì)要求該小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳增值稅。 關(guān)于該小規(guī)模納稅人將車(chē)輛轉(zhuǎn)賣(mài)給長(zhǎng)運(yùn)公司的問(wèn)題,根據(jù)中國(guó)稅法規(guī)定,該小規(guī)模納稅人需要按照小規(guī)模納稅人的政策交納增值稅。根據(jù)小規(guī)模納稅人的政策,如果小規(guī)模納稅人在一個(gè)季度內(nèi)銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,可以免征增值稅。因此,如果該小規(guī)模納稅人在一個(gè)季度內(nèi)銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,則無(wú)需繳納增值稅。 如果該小規(guī)模納稅人的銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)元,則需按照規(guī)定的稅率繳納增值稅。同時(shí),如果該小規(guī)模納稅人需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也需按照規(guī)定向稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)具。


apple12213 追問(wèn)
2023-11-29 11:14
文文老師 解答
2023-11-29 11:20
apple12213 追問(wèn)
2023-11-29 11:23
文文老師 解答
2023-11-29 11:30