国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費用 銀行存款 紅字分錄嗎
1/703
2021-12-20
假設(shè)1月支付1至6月的房租金6000,每月租金1000,做的借:預(yù)付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費用1000 貸預(yù)付賬款1000。5月才收到房租專票,請問這怎么處理呢?
2/1361
2021-09-23
銀行卡扣的免費記財務(wù)費用嗎?還是管理費用?
2/1116
2021-09-16
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請老師說具體點
2/826
2019-09-15
請問公司買的固定資產(chǎn)電腦,是不是直接做借管理費用,貸銀行存款呀,不用入固定資產(chǎn)了是嗎,只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
1/891
2019-07-31
這里為啥是填借銷售費用貸銀行存款,為啥不是借管理費用
1/1159
2019-12-07
支付電費只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當(dāng)月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費用呢?如果發(fā)票在下個月到是不是本月就不能直接記入管理費用?
1/1782
2019-03-08
您好 借,管理費用10 借,應(yīng)交稅費5 貸,銀行存款15 分錄的進(jìn)項多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
5/879
2021-09-22
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計入成本,內(nèi)部使用的計入管理費用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計入什么科目,送給學(xué)生的玩具計入什么科目?
1/1402
2020-06-21
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報稅
3/1060
2018-10-10
你好,我公司是建設(shè)工程公司,合同是,電力電線維護(hù)管理費,那開票內(nèi)容是什么
1/809
2021-04-20
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 請問用那種做法???
1/9
2024-10-12
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
1/565
2018-05-09
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業(yè)費用
1/1072
2016-01-31
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負(fù)數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
3/819
2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯了,當(dāng)時的分錄是借:管理費用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
1/364
2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
1/443
2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
1/461
2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
1/569
2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
1/511
2017-11-13