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你好,請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)現(xiàn)在自查,要補(bǔ)交稅怎么寫(xiě)情況說(shuō)明
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2019-05-31
哪種情況會(huì)補(bǔ)交稅
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2022-03-05
請(qǐng)教您:一般納稅人賓館,購(gòu)買(mǎi)酒水,已入庫(kù)。賓館員工購(gòu)買(mǎi)已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理分錄??會(huì)計(jì)處理依據(jù)?? 1.賓館倉(cāng)庫(kù)收到購(gòu)買(mǎi)酒水,辦理入庫(kù)(收到專(zhuān)票13%) 借:原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ??11.50 貸:應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷(xiāo)售已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 ??借:其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對(duì)嗎
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購(gòu)入時(shí)已經(jīng)做會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.6萬(wàn) 貸:銀行存款21.6萬(wàn) 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當(dāng)月做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)1.6萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1.6萬(wàn) 當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提折舊9500元 問(wèn):1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時(shí)該張發(fā)票要填增,調(diào)增金額是多少? 問(wèn):2、我已經(jīng)計(jì)提的折舊和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理?
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2022-01-14
2 月 4 日,收到柳林投入的 150 萬(wàn)元人民幣(已存入萬(wàn)芳公司的開(kāi)戶(hù)銀行)和一 項(xiàng)價(jià)值 50 萬(wàn)元的專(zhuān)利權(quán)投資,該專(zhuān)利權(quán)價(jià)值已被投資各方確認(rèn),柳林已向萬(wàn)芳 公司移交了專(zhuān)利證書(shū)等有關(guān)憑證;
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2022-10-13
我是一般納稅人,17年12月我開(kāi)了一份發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬,3月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤重新開(kāi)了一份負(fù)數(shù)發(fā)票,之后又開(kāi)了一份正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票我分錄這樣寫(xiě)的 借:以前年度損益調(diào)整30000 已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額5100 貸:應(yīng)收賬款 35100 (以前的賬收款是銀行存款) , 借:未分配利潤(rùn) 30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000 正數(shù)發(fā)票分錄是 借:應(yīng)收賬款 35100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額5100 這樣寫(xiě)分錄對(duì)不對(duì)?
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2018-04-10
出差的交通費(fèi)屬于 交際費(fèi)嗎
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2020-01-19
當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)闆](méi)能及時(shí)支付對(duì)方款項(xiàng),現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)沒(méi)錢(qián)交稅準(zhǔn)備把原開(kāi)具的專(zhuān)票作廢或者開(kāi)紅字發(fā)票沖回,對(duì)購(gòu)買(mǎi)方已抵扣進(jìn)項(xiàng)的有何影響,已抵扣進(jìn)項(xiàng)是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2021-06-30
老師好,匯算清繳已經(jīng)申報(bào),上年虧損-49342.44,并且虧損已經(jīng)在第一季度的所得稅申報(bào)中彌補(bǔ)以前年度虧損并已經(jīng)交第一季度所得稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)匯算清繳錯(cuò)了,有一項(xiàng)納稅調(diào)增少算了246.2,應(yīng)該怎么辦?
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2019-04-25
老師 你好 就是這個(gè)單位補(bǔ)繳就是單位已經(jīng)交了的數(shù)對(duì)吧???我剛從社保局里面對(duì)的數(shù)
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2020-04-25
老師 已交稅金借方余額91743.11除以本年累計(jì)不含稅收入1284403.68,乘以百分百,是這樣算稅負(fù)嗎?
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2020-04-22
初級(jí)報(bào)名信息已經(jīng)提交審核完了為什么去報(bào)名的時(shí)候提示人員管理找不到信息呢?
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2019-11-29
上年度忘記結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金,可以不可以在這個(gè)年度1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槎家呀?jīng)申報(bào)了
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2019-02-13
老師,公司如果聘用已退休的人,正規(guī)的流程是什么?比如簽什么合同?交什么保險(xiǎn)等等
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2019-09-06
你好,請(qǐng)問(wèn)我已經(jīng)勾選提交了,但是確認(rèn)簽名那顯示不出來(lái),是要報(bào)稅以后才能簽名嗎
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2020-02-28
小規(guī)模企業(yè)這季度含稅銷(xiāo)售額小于9萬(wàn),那稅務(wù)局代開(kāi)已交的稅額算進(jìn)免稅額里嗎
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2018-10-15
小規(guī)模納稅人1月代開(kāi)專(zhuān)票,稅金1月已交 本月做賬時(shí),增值稅和附加稅怎么做分錄?
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2020-02-16
小規(guī)模納稅人稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票,,已經(jīng)代開(kāi)的當(dāng)時(shí)就扣增值稅了銀行,需要交附加稅嗎?
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票比較多,季度申報(bào)增值稅時(shí)附加稅如何計(jì)算已經(jīng)預(yù)交的金額
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2019-10-13
4月份的無(wú)票收入,5月份開(kāi)票,并且5月份已把稅金交了怎么做分錄,月末如何處理
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2018-05-25