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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-25 14:38

你好   
4月份借;銀行存款  貸;預(yù)收賬款 
5月份  借;預(yù)收賬款  貸;營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)    貸;銀行存款

聶群 追問(wèn)

2018-05-25 14:48

老師好,我沒(méi)有收款,4月做,借:發(fā)出商品,貸:庫(kù)存商品。5月做借:應(yīng)收賬款 貸;主收入/應(yīng)交稅費(fèi)  借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 
月末不用再計(jì)提了,正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以,是嗎?謝謝鄒老師。

聶群 追問(wèn)

2018-05-25 14:49

老師好,我沒(méi)有收款,4月做,借:發(fā)出商品,貸:庫(kù)存商品。5月做借:應(yīng)收賬款 貸;主收入/應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款  結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主成本 貸;發(fā)出商品 
月末不用再計(jì)提了,正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以,是嗎?謝謝鄒老師。

鄒老師 解答

2018-05-25 14:53

你好,你是指計(jì)提什么?

聶群 追問(wèn)

2018-05-25 14:54

老師好,我的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)

鄒老師 解答

2018-05-25 14:54

你好,整個(gè)過(guò)程的分錄是正確的

聶群 追問(wèn)

2018-05-25 14:55

老師好。我們的銷(xiāo)售都是掛應(yīng)收賬款的。

鄒老師 解答

2018-05-25 14:56

你好,沒(méi)有收款就是掛賬應(yīng)收賬款核算的

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你好 4月份借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 5月份 借;預(yù)收賬款 貸;營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2018-05-25 14:38:47
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;本年利潤(rùn)
2016-12-01 10:46:50
你好,可以的,最好是按月分?jǐn)?是的稅率,和銷(xiāo)售貨物一樣的繳稅
2019-06-03 10:25:03
8月份的時(shí)候再做收款
2019-08-02 10:48:28
你好,借;庫(kù)存現(xiàn)金,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-06-28 14:42:56
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