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QQ老師

職稱中級會計師

2019-05-31 16:43

根據(jù)補交的原因填寫情況就可以。比如未取得合規(guī)的發(fā)票。

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你好,比如經過納稅調整增加之后的應納稅所得額超過了利潤總額,這種情況是需要補交企業(yè)所得稅,上年有收入但未預繳申報,需要在年終補個稅;
2022-03-05 21:31:45
同學你好,應該是你的工資全年加在一起,達到了上一級稅率的原因。
2021-05-30 23:34:01
如果是已經補交稅了。網上的可以暫時不管。因為信息可能不同步造成的
2020-06-30 17:16:13
根據(jù)補交的原因填寫情況就可以。比如未取得合規(guī)的發(fā)票。
2019-05-31 16:43:07
您好,本年利潤彌補以前年度虧損后要繳稅,《減免所得稅優(yōu)惠明細表》的第一行減免所得稅額=《企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類》第23行應納稅所得額*20%。要補交的數(shù)據(jù)在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類》的應納稅額,因為老師有點看不清圖片數(shù)據(jù),應補交的大致是10605.05。
2020-05-29 11:44:45
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