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用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務(wù)費 借 管理費用-服務(wù)費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
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2020-05-20
1,長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A 管理費用????? B 財務(wù)費用???? ??C 在建工程?? ??D 應(yīng)付利息 2.長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A銷售費用?????? B 財務(wù)費用?????? C 在建工程???? D 管理費用
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2020-05-25
現(xiàn)金支票_支付員工借款用于差旅費,收款人填誰的名字
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2021-12-01
借款利息這一塊計提利息時是在用款時還是收到時呢?
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2019-01-09
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時300萬元資本化,50萬元費用化, 還是350萬元都資本化計入在建工程
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2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計提,我的分錄是借:財務(wù)費用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
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2022-01-28
以前的會計取錢收到貨款計入借,應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)工資是這樣做分路的借管理費用貸,應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付賬款這樣做合理嗎?
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2017-01-24
快賬軟件中,做憑證,通過個貸系統(tǒng)到賬的款項,貸方為短期借款,借方為銀行存款吧?而個貸產(chǎn)生的利息,貸方為銀行存款,借方為財務(wù)費用手續(xù)費,這樣對嗎?
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2018-12-17
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
3月的物業(yè)費1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費用 借:其他應(yīng)付款 我們公司之前的會計是這樣做賬的,可以嗎?
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2024-04-09
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
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2017-11-01
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款 本月支付時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機局轉(zhuǎn)來水費600 財務(wù)會計:借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會計 支付農(nóng)機局水費3000 財務(wù)會計:借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動費用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會計怎么做呀?
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2021-10-22
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
老師,跨年財務(wù)費用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
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2023-03-23
企業(yè)每期期末計提一次還本息的長期借款利息,對其中應(yīng)當(dāng)予以資本化的部分,下列會計處理正確的是( )。 A:借記“財務(wù)費用”科目,貸記“長期借款”科目 B:借記“財務(wù)費用”科目,貸記“應(yīng)付利息”科目 C:借記“在建工程”科目,貸記“長期借款”科目 D:借記“在建工程”科目,貸記“應(yīng)付利息”科目
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2021-12-21
老師我們是在十月份繳42000元的租金費,當(dāng)月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款確認借管理費用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對嗎?這個還是還不太明白
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2023-04-21
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報銷了費用我寫的是借:管理費用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對這要怎么做啊
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2018-07-28
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16
金馬商貿(mào)短期借款利息通過應(yīng)付利息核算,長期借款利息通過長期借款下面的二級科目應(yīng)主利息核算,為什么不通過應(yīng)付利息科目核算?
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2015-09-15
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