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老師,我公司向公司開戶行申請了一年內貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時候,我借,應付利息2360,貸,銀行存款,計提利息,我借,財務費用—貸款利息貸,應付利息可以啊?
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2022-01-17
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
四、案例分析題 司云公司2019年1月發(fā)生如下經濟業(yè)務 1.2日,收到云飛公司授入資本全10000元,存入銀行; 2.6日,向流公司買甲村料600元,材料已驗收入庫,數項來付(暫不考增值稅); 3.9日,從銀行提取現全95000元,以備發(fā)放工資 4.12日,公司用銀行存償還到期的短期借款100000元; 5.15日,公司采購員張云出差,預借差旅費3000元,用庫存現全支竹 6.19日,收到江海公司前久貨款16000元,存入銀行; 7.20日,生產車間領用甲材料50000元,投入A產品生產 8.23日,公司用庫存現全500元購買辦公用品 9.25日,公司用銀行存支付首欠江流公司貨款60000元; 10.31日,經公司董事會決議,用資本公積轉增資本5000元 請根據如上材料憲成: (1)運用借貨記賬法編制相應會計分錄; (2)登記銀行存和原材料“T”形賬戶(銀行存款和原材料賬戶期初余額分別為 260000元和20000元); (3)編制本月總分類賬戶本期發(fā)生額試算平衡表
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2022-05-21
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應付賬款-中轉科目,付款時,借應付賬款-中轉科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現重復付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應付賬款-中轉科目過度?這樣記賬的依據是什么?
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2019-05-08
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
10月份只計提工資 借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 11月份發(fā)工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 11月份繳納社保 借:管理費用—醫(yī)保金 其他應收款----醫(yī)保金 貸:銀行存款 11月份計提工資 借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 12月份發(fā)工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—醫(yī)保金 分錄對嗎
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2018-10-26
之前員工有借支的,就用了其他應收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
融資租入固定資產,固定資產和發(fā)票都沒到,現在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務費用 貸:未確認融資費用 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現B公司將款以借款名義轉給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉賬嘛。
1/784
2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
1/577
2020-07-16
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務費 借 管理費用-服務費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數) 貸 應付職工薪酬(負數),借 應付職工薪酬(負數)借 其他應收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
1/1005
2020-05-20
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
2/1071
2019-07-18
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應該是借:費用成本類 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款/應付賬款/庫存現金 如果是收到普票:借費用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個人簽個借款協議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務上需要做什么處理 沒有約定利息 一個月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08