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建筑業(yè)收取的管理費(fèi)收入需要交增值稅嗎?
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2018-03-22
別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項(xiàng)目收取管理費(fèi),從進(jìn)來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
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2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費(fèi)如何做賬
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2024-05-11
請問建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費(fèi) 借:現(xiàn)金 貸方放哪個科目?
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2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費(fèi),那這個他們給我們開的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
1/696
2019-12-24
老師,我們公司是一個建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務(wù),以我們公司的名義對外簽訂合同,我們收取一定的管理費(fèi),這種業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行會計(jì)核算
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2022-03-30
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時,借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
1/802
2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計(jì)提當(dāng)月工資時,借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時,是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際發(fā)放的工資還是計(jì)提的工資?
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2017-05-02
請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計(jì)提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計(jì)提成管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報(bào)4月計(jì)提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計(jì)提,都報(bào)個稅啦?
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2023-05-04
9月工資計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,10月做借應(yīng)付職工薪酬,再做扣繳社保、個稅及工資發(fā)放憑證。是10月報(bào)9月工資的稅還是,11月報(bào)9
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2018-10-13
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
1/650
2019-06-04
下列債權(quán)人會議的職權(quán)中,可以委托給債權(quán)人委員會行使的有( ?。?。 A.核查債權(quán) B.監(jiān)督管理人 C.申請法院更換管理人,審查管理人的費(fèi)用和報(bào)酬 D.決定繼續(xù)或者停止債務(wù)人的營業(yè)
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2024-03-16
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個稅。為什么計(jì)提社保和個稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個人承擔(dān)部分嗎?
1/658
2016-10-25
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
1/562
2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請問是不是按圖片上面的調(diào)整???
1/650
2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個月再算?
1/813
2019-10-09
舉例:上個月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計(jì)提上月工資時是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
3/1600
2022-02-18
根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄:(1)6月6日,某化妝品公司來工行分行申請辦理銀行本并交付現(xiàn)金1000元(2)同月8日,代理付款行建行收到本行開戶單位交來的本票,經(jīng)審核合格予以辦理(3)同月8日,工行分行收到建行分行票據(jù)交換提入的本票,經(jīng)核對進(jìn)行清算。
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2023-03-03