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第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過計提:借 管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費賬務(wù)處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
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2022-11-10
計提工資,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
公司執(zhí)照沒下來,在股東(上級單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉(zhuǎn)我手上。那會計分錄怎么做?借:庫存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應(yīng)付款)11000 借:其他應(yīng)收款4000 貸:庫存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費用,借:管理費用 開辦費 貸:庫存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
這道題里的應(yīng)收賬款為什么要-2 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 一借一貸不是就相當(dāng)于抵消了 不用加也不用減呀 而且這是上年度的應(yīng)收賬款2萬 和今年有啥關(guān)系 不太能理解 求解
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2020-02-29
融資租賃一臺車用于運輸,24萬分兩年還款,每個月還1萬元,其中包含1千元利息,應(yīng)該怎么分錄。借:固定資產(chǎn)24萬,貸:長期應(yīng)付款24萬;還款時借:長期應(yīng)付款9千借財務(wù)費用-利息支出1千 貸:銀行存款?
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2019-02-23
老師,店長借老總的款項:借:其他應(yīng)收款-店長 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L報銷時,我做:借:管理費用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長 5000,請問可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29
2015年10月1日借入短期借款100萬元,年利率為4%,借款期限為6個月。下列關(guān)于利息的處理不正確的是()A增加財務(wù)費用2萬元B增加財務(wù)費用1萬元C增加短期借款—應(yīng)計利息2萬元D增加銷售費用1萬元,為什么答案是ACD呢
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2017-03-24
,汽車租賃企業(yè),1. 購入汽車時:借:固定資產(chǎn)--××汽車 貸:銀行存款2. 產(chǎn)生費用:借:管理費用—油費--××汽車 貸:銀行存款3. 收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入--××公司4. 計提折舊:借:管理費用—累計折舊 貸:累計折舊5. 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣對嗎
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2018-12-27
饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
借 銀行存款 10000 貸 其他應(yīng)付款 某員工 10000借 其他應(yīng)付款 某員工 8000 貸管理費用 工資 2000 對嗎該員工屬于銷售部的進(jìn)管理費還是銷售費用
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2017-09-23
老師問下,有的費用法人直接付的現(xiàn)金,做分錄可不可以借管理費用一辦公費,貸其他應(yīng)付款一法人,借其他應(yīng)付款一法人貸銀行存款
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2020-04-19
老師金額理應(yīng)是300做賬寫成500 借:管理費用500 貸:應(yīng)付賬款500 沖掉多寫金額 借:應(yīng)付賬款200 管理費用200 這樣嗎? 應(yīng)付賬款多做了200元
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2019-07-22
老師:加油卡一次充1萬:借:待攤費用 貸:銀行存款 刷卡消費時:借:管理費用 貸:待攤費用 這個分錄對嗎
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2019-06-18
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金,然后員工以費用報銷的形式報銷了 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費用了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,問題來了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實際是已經(jīng)按費用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
老師 這是原來的分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個分錄 借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財務(wù)費用怎么更正
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2024-07-06
某企業(yè)“財務(wù)費用”賬戶中的利息包含有以年利率8%向銀行借入的10個月期生產(chǎn)用600萬元貸款的借款利息以及向非金融企業(yè)借入的年利率12%的10個月期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用300萬元資金的借款利息。則該企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除的利息費用為( )萬元。
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2021-04-11
之前有一筆管理費用,我們用銀行付款了,現(xiàn)在人家用現(xiàn)金的形式把錢還給我們。當(dāng)時我們的分錄是借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在我們是不是把那個管理費用沖掉他,借現(xiàn)金,貸管理費用(紅色借方)?
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2018-01-05
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評估費用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款) 還是(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)?
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2020-01-04
老師,我們公司向4S店付首付貸款買車,首付時借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是發(fā)票開的是4S店的,貸款的是付給寶馬汽車金融公司的不是4S店公司的,這個貸款的部分要借:長期應(yīng)付款,還是借:長期借款,他每個月的利息不固定,不好計提利息費用。
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2023-04-13
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