国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-04 00:31

您好,建議去掉中間的其他應(yīng)付款科目。通過計(jì)提:借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬  
借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。

可樂加番茄 追問

2017-07-04 00:33

@王老師:可是我是付款給第三方公司的呀  他還會(huì)開票給我  收款的票以及服務(wù)費(fèi)的票   你的分錄跟自己公司發(fā)的差不多呀  不太合理吧?

王雁鳴老師 解答

2017-07-04 01:43

您好,與自己公司發(fā)的差不多,計(jì)提時(shí)使用工資表,付給對方使用發(fā)票和銀行回單,做兩條分錄就行,再通過其他應(yīng)付款走賬,感覺有點(diǎn)多了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...