計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對(duì)嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
俞微
于2019-01-12 17:10 發(fā)布 ??1219次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-01-12 17:11
繳納社保,
借管理費(fèi)用(公司部分)
借其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
貸銀行存款
發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保)
貸銀行存款
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繳納社保,
借管理費(fèi)用(公司部分)
借其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
貸銀行存款
發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保)
貸銀行存款
2019-01-12 17:11:59

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30

你好,您的分錄是正確的。
2019-12-18 14:49:48

你好,分錄處理的沒(méi)有問(wèn)題的
2019-10-08 17:28:28

計(jì)提工資
借: 管理費(fèi)用--工資(應(yīng)發(fā)工資)
貸: 應(yīng)付職工薪酬--工資
發(fā)放工資
借: 應(yīng)付職工薪酬--工資
貸: 其他應(yīng)付款--社保
銀行存款 ,這個(gè)是對(duì)的,
2020-07-10 08:57:29
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