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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-11-29 13:57

老師,這個是店長先借的老總的錢給報銷,我的意思是把店長借的錢沖回,如果這樣的話,分錄如何做?謝謝

宋生老師 解答

2016-11-29 13:53

您好!店長借老總的錢,跟公司沒有關(guān)系,不用入賬。只是店長報銷的時候計入,借:管理費(fèi)用 5000 貸:現(xiàn)金等5000就可以了。

宋生老師 解答

2016-11-29 14:09

您好!你如果要按您說的那個做,就只要做前面那2個分錄。就可以了。
店長借老總的款項(xiàng):借:其他應(yīng)收款-店長 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L報銷時,我做:借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000

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你好 對的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21
因?yàn)橐话銜袉T工出差會備用金借出。 借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金 員工出差回來后財務(wù)根據(jù)發(fā)票報銷做賬 借 管理費(fèi)用【出差發(fā)票金額】 貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】 庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補(bǔ)】
2020-05-07 10:59:33
按下面這個計提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30
你好,管理費(fèi)用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10
你好,有問題,這樣會導(dǎo)致其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款同時掛賬,無法沖銷,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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