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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-14 16:54

那就是借,管理費用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個人部分)1871.22   貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26

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相關(guān)問題討論
你好 對的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21
因為一般會有員工出差會備用金借出。 借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金 員工出差回來后財務(wù)根據(jù)發(fā)票報銷做賬 借 管理費用【出差發(fā)票金額】 貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】 庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補】
2020-05-07 10:59:33
按下面這個計提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30
你好,管理費用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10
你好,有問題,這樣會導(dǎo)致其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款同時掛賬,無法沖銷,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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