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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 10:40

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-07-20 10:40

你可以參考這個(gè)計(jì)提的時(shí)候是在管理費(fèi)用里面的。

軒藝 追問

2020-07-20 11:01

單位承擔(dān)的計(jì)入管理費(fèi)用沒錯(cuò),但是個(gè)人承擔(dān)的部分不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用呀

郭老師 解答

2020-07-20 11:02

你好,個(gè)人承擔(dān)的是不是從工資里扣除的?如果是公司屬,不屬于管理費(fèi)用。

郭老師 解答

2020-07-20 11:02

如果是工資屬不屬于管理費(fèi)用。

軒藝 追問

2020-07-20 11:15

個(gè)人承擔(dān)的部分是從工資中直接扣除的

軒藝 追問

2020-07-20 11:16

如果是工資屬不屬于管理費(fèi)用????這句話沒看懂哦

郭老師 解答

2020-07-20 11:29

工資屬于管理費(fèi)用嗎

軒藝 追問

2020-07-20 11:33

工資屬于管理費(fèi)用

郭老師 解答

2020-07-20 11:37

那就應(yīng)該計(jì)提管理費(fèi)用工資里面的
發(fā)工資扣除用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款

軒藝 追問

2020-07-20 11:43

這是做的內(nèi)帳,沒有做計(jì)提,直接在發(fā)工資時(shí)借:管理費(fèi)用—工資—總部
                          貸:庫存現(xiàn)金
                                  管理費(fèi)用—社保費(fèi)—總部

軒藝 追問

2020-07-20 11:44

個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保費(fèi)直接沖的公司總部的管理費(fèi)用

軒藝 追問

2020-07-20 11:45

我覺得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,但是老會(huì)計(jì)說為了簡(jiǎn)單,不搞的那么復(fù)雜,我就說個(gè)人部分沖減公司的管理費(fèi)用,就讓費(fèi)用變低了,虛增了利潤(rùn)

郭老師 解答

2020-07-20 11:45

社保不是你單位的職工的嗎

軒藝 追問

2020-07-20 11:46

是我們單位的所有的職工

郭老師 解答

2020-07-20 11:50

內(nèi)賬最好安我寫的那個(gè)分錄

軒藝 追問

2020-07-20 11:51

我是同意老師說的分錄,不認(rèn)同我們公司老會(huì)計(jì)的分錄

郭老師 解答

2020-07-20 12:00

你給他舉個(gè)例子
把這個(gè)分錄帶進(jìn)去
你問下他按這個(gè)做比他自己做的那個(gè)好吧

軒藝 追問

2020-07-20 12:01

嗯,老會(huì)計(jì)說不想設(shè)置太多的會(huì)計(jì)科目,能簡(jiǎn)單做就簡(jiǎn)單做,我不認(rèn)可老會(huì)計(jì)的做法

郭老師 解答

2020-07-20 12:04

他是把管理費(fèi)用沖了
少了費(fèi)用
增加了利潤(rùn)

軒藝 追問

2020-07-20 12:05

對(duì),我也是這樣理解的,我認(rèn)為個(gè)人部分不應(yīng)該沖減管理費(fèi)用

郭老師 解答

2020-07-20 12:09

那你個(gè)人欠多少社??床怀鰜戆?/p>

軒藝 追問

2020-07-20 12:22

看不出來的

郭老師 解答

2020-07-20 12:25

你們的外賬怎么做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 對(duì)的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21
因?yàn)橐话銜?huì)有員工出差會(huì)備用金借出。 借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金 員工出差回來后財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票報(bào)銷做賬 借 管理費(fèi)用【出差發(fā)票金額】 貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】 庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補(bǔ)】
2020-05-07 10:59:33
按下面這個(gè)計(jì)提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30
你好,管理費(fèi)用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10
你好,有問題,這樣會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款同時(shí)掛賬,無法沖銷,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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