老師好,我們公司的老會(huì)計(jì)把社保費(fèi)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的部分不計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,而計(jì)入管理費(fèi)用貸方,這樣的處理是不是不合理呢?
軒藝
于2020-07-20 10:38 發(fā)布 ??1474次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-20 10:40
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
相關(guān)問題討論

你好 對(duì)的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21

因?yàn)橐话銜?huì)有員工出差會(huì)備用金借出。
借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金
員工出差回來后財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票報(bào)銷做賬
借 管理費(fèi)用【出差發(fā)票金額】
貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】
庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補(bǔ)】
2020-05-07 10:59:33

按下面這個(gè)計(jì)提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30

你好,管理費(fèi)用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10

你好,有問題,這樣會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款同時(shí)掛賬,無法沖銷,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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