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之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對(duì)賬看個(gè)人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對(duì)賬好像不太方便
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2020-07-13
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長(zhǎng)期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時(shí)300萬元資本化,50萬元費(fèi)用化, 還是350萬元都資本化計(jì)入在建工程
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2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長(zhǎng)期借款每月利息忘了計(jì)提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計(jì)提,我的分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
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2022-01-28
上月工裝專票到賬后,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 本月支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費(fèi)用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)代墊的工裝費(fèi)后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機(jī)局轉(zhuǎn)來水費(fèi)600 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會(huì)計(jì) 支付農(nóng)機(jī)局水費(fèi)3000 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呀?
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2021-10-22
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報(bào)銷了費(fèi)用我寫的是借:管理費(fèi)用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對(duì)這要怎么做啊
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2018-07-28
您好老師 請(qǐng)問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
老師我們是在十月份繳42000元的租金費(fèi),當(dāng)月也有對(duì)方公司給的發(fā)票 ,租金費(fèi)是有9月份、10月份,11月份。在九月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款確認(rèn)借管理費(fèi)用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費(fèi)用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對(duì)嗎?這個(gè)還是還不太明白
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2023-04-21
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長(zhǎng)期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購(gòu)商品備用金,審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購(gòu)買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫板等共計(jì)15000元);財(cái)務(wù)部審核無誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。那么請(qǐng)問張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納還需要在張強(qiáng)的費(fèi)用報(bào)銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納該怎么處理?
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2019-07-02
老師,跨年財(cái)務(wù)費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
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2023-03-23
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對(duì)嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項(xiàng)之后,用這些款項(xiàng)給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個(gè)分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請(qǐng)編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
總公司打到我們公戶上的錢,我們可不可以用提取備用金的方式提出來,分錄 收錢時(shí) 借:銀行存款 貸 :其他應(yīng)付款-總公司 從銀行提取備用金分錄 借:其他應(yīng)收款-備用金 貸:銀行存款 發(fā)放工資分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-備用金老師這樣做可以不?
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2018-02-23
計(jì)提房租兩種分錄您看下哪種合適,月1萬一次性繳納12萬,假設(shè)5月付款:一 計(jì)提 :借待攤費(fèi)用12 貸其他因付款12 繳納: 借 其他應(yīng)付12 貸銀行存款12 借管理費(fèi)用5 貸 待攤費(fèi)用5 ,6月以后每個(gè)月做 借管理費(fèi)用1 貸 待攤費(fèi)用1 二 計(jì)提: 借管理費(fèi)用12 貸其他應(yīng)付12 繳納:借其他應(yīng)付12 貸銀行存款12 三 待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下不是都取消了呢?為什么老是還建議用待攤費(fèi)用呢??實(shí)際房租月1.5萬,年18萬,一次性計(jì)入費(fèi)用稅務(wù)會(huì)認(rèn)的么??
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2017-04-01
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24